Не закрывается счет 20 при выпуске продукции

Анна30879

Участник
Добрый день. мы торговая организация, в феврале товар закупили запчастями и была необходимость продать в собранном готовом виде, приняла запчасти как материалы на счет 10, требованием-накладной передала в производство на счет 20, готовая продукция, материальные расходы. Отчетом производства за смену приняла на склад товар в готом виде по 43 счету. при закрытии месяца выдает ошибку что не возможно определить себестоимость продукции, статьи затрат, номенклатурные группы проверила и не раз. Была такая же проблема в версии 2.0 но в учетной политике установила с использованием счета 40 и все провелось и закрылось. в версии 3.0 ставила счет 40, в итоге не закрывался и 40 счет и 43й. в данной версии работаю с декабря. Может кто-то знает как мне помочь?
 

Юлика

Профессионал
Добрый день. мы торговая организация, в феврале товар закупили запчастями и была необходимость продать в собранном готовом виде, приняла запчасти как материалы на счет 10, требованием-накладной передала в производство на счет 20, готовая продукция, материальные расходы. Отчетом производства за смену приняла на склад товар в готом виде по 43 счету. при закрытии месяца выдает ошибку что не возможно определить себестоимость продукции, статьи затрат, номенклатурные группы проверила и не раз. Была такая же проблема в версии 2.0 но в учетной политике установила с использованием счета 40 и все провелось и закрылось. в версии 3.0 ставила счет 40, в итоге не закрывался и 40 счет и 43й. в данной версии работаю с декабря. Может кто-то знает как мне помочь?
Вы реально изготавливаете Готовую продукцию, у Вас производство?
Или Вы комплектуете наборы, покупаю по отдельности?
Если у Вас производство и с использоанием счета 40, то ОПзС должен формироваться на счет 40, а при закрытии переводить на счет 43.
При переходе на 3.0 Вам нужно подробно пересмотреть всю учетную политику и настройки программы, т.к. там много наворотов.
 

Анна30879

Участник
Добрый день. мы торговая организация, в феврале товар закупили запчастями и была необходимость продать в собранном готовом виде, приняла запчасти как материалы на счет 10, требованием-накладной передала в производство на счет 20, готовая продукция, материальные расходы. Отчетом производства за смену приняла на склад товар в готом виде по 43 счету. при закрытии месяца выдает ошибку что не возможно определить себестоимость продукции, статьи затрат, номенклатурные группы проверила и не раз. Была такая же проблема в версии 2.0 но в учетной политике установила с использованием счета 40 и все провелось и закрылось. в версии 3.0 ставила счет 40, в итоге не закрывался и 40 счет и 43й. в данной версии работаю с декабря. Может кто-то знает как мне помочь?
Вы реально изготавливаете Готовую продукцию, у Вас производство?
Или Вы комплектуете наборы, покупаю по отдельности?
Если у Вас производство и с использоанием счета 40, то ОПзС должен формироваться на счет 40, а при закрытии переводить на счет 43.
При переходе на 3.0 Вам нужно подробно пересмотреть всю учетную политику и настройки программы, т.к. там много наворотов.

Ну вот с учетной политикой то я как раз и не подружилась, в версии 2.0 в учетной политике все понятно было, что и куда, в новой версии ничего не пойму где и что устанавливать. Нет, мы не производим, просто конечный покупатель заказал готовое изделие, а нам по запчастям пришло, сами монтировали, но в документах просто реализацию провели как уже собранный комплект, т.е. это единичный случай я надеюсь.
 

Юлика

Профессионал
Ну вот с учетной политикой то я как раз и не подружилась, в версии 2.0 в учетной политике все понятно было, что и куда, в новой версии ничего не пойму где и что устанавливать. Нет, мы не производим, просто конечный покупатель заказал готовое изделие, а нам по запчастям пришло, сами монтировали, но в документах просто реализацию провели как уже собранный комплект, т.е. это единичный случай я надеюсь.
Тогда я Вас не понимаю, зачем Вы движете 40 и 43 счета.
Вам надо пользоваться документом Комплектация номенклатуры.
В учетной политике есть на каждой вкладке знак "?", жмите и читайте. На конкретный вопрос могу дать ответ, но на все варианты УП - сложно писать.
 

Анна30879

Участник
Тогда я Вас не понимаю, зачем Вы движете 40 и 43 счета.
Вам надо пользоваться документом Комплектация номенклатуры.
В учетной политике есть на каждой вкладке знак "?", жмите и читайте. На конкретный вопрос могу дать ответ, но на все варианты УП - сложно писать.[/quote]
Спасибо! Вы меня спасли. про комплектацию я и не додумалась
 
Верх