Отрицательный остаток по сотруднику

SIrina2008

Новичок
Бывшему сотруднику в 2011 году была выплачена зарплата при увольнении в целых рублях. В итоге по нему теперь "болтается" минусовое сальдо -0,16 руб. Как убрать это сальдо? А то из месяца в месяц тянется это сальдо в расчетных ведомостях. Может кто знает, помогите, пожалуйста.
 

demon852002

Участник
С помощью документа "Корректировка записей регистров накопления" Нужны регистры "Взаиморасчёты с сотрудниками" и "Зарплата за месяц".
 

JuliaBerezina89

Новичок
здравствуйте.я у меня так не получается почему то.может что-то не так делаю...как мне закрыть задолженность за уволенным сотрудником.выплатили пособие.позже удержали ндфл, заплатили в бюджет, но работнику была выплачена вся сумма зарплаты и теперь висит за ним долг на 70.как мне списать эту сумму на прочие расходы в программе, чтобы она не вылезала в своде и ведомостях и т.п. документах как долг за сотрудником?
 

demon852002

Участник
Т.е. значит на конец ноября появился долг за работником. И так, создаём документ "Корректировка записей регистров накопления". Дата документа 01,11,2013. Потом нажимает кнопку "Настройка". Ставим галочки "Взаиморасчёты с сотрудниками организации" и "зарплата за месяц". Нажимаем ОК. В первом регистре добавляем строчку (Приход, Иванов, Организация, 01.11.2013, Сумма, характер выплаты - зарплата, способ выплаты - любой. Проводите документ. Формируете свод. Сальдо на конец месяца должно убраться. Создаёте документ "Зарплата к выплате" и заполняете на него, смотрите вылезла ли сумма у Иванова. Если да, то заходите в документ "Корректировка записей..." на вторую вкладку. Добавляете строчку с суммой которая вылезла в "Зарплата к выплате" либо положительная с видом "Расход", либо отрицательная с видом "Приход". Проводите документ. Перезаполняете "Зарплата к выплате". Если суммы по Иванову нет, тогда всё хорошо!
 

JuliaBerezina89

Новичок
Т.е. значит на конец ноября появился долг за работником. И так, создаём документ "Корректировка записей регистров накопления". Дата документа 01,11,2013. Потом нажимает кнопку "Настройка". Ставим галочки "Взаиморасчёты с сотрудниками организации" и "зарплата за месяц". Нажимаем ОК. В первом регистре добавляем строчку (Приход, Иванов, Организация, 01.11.2013, Сумма, характер выплаты - зарплата, способ выплаты - любой. Проводите документ. Формируете свод. Сальдо на конец месяца должно убраться. Создаёте документ "Зарплата к выплате" и заполняете на него, смотрите вылезла ли сумма у Иванова. Если да, то заходите в документ "Корректировка записей..." на вторую вкладку. Добавляете строчку с суммой которая вылезла в "Зарплата к выплате" либо положительная с видом "Расход", либо отрицательная с видом "Приход". Проводите документ. Перезаполняете "Зарплата к выплате". Если суммы по Иванову нет, тогда всё хорошо!
спасибо большое за ответ, сейчас все попробую сделать, что получится)
 

JuliaBerezina89

Новичок
Т.е. значит на конец ноября появился долг за работником. И так, создаём документ "Корректировка записей регистров накопления". Дата документа 01,11,2013. Потом нажимает кнопку "Настройка". Ставим галочки "Взаиморасчёты с сотрудниками организации" и "зарплата за месяц". Нажимаем ОК. В первом регистре добавляем строчку (Приход, Иванов, Организация, 01.11.2013, Сумма, характер выплаты - зарплата, способ выплаты - любой. Проводите документ. Формируете свод. Сальдо на конец месяца должно убраться. Создаёте документ "Зарплата к выплате" и заполняете на него, смотрите вылезла ли сумма у Иванова. Если да, то заходите в документ "Корректировка записей..." на вторую вкладку. Добавляете строчку с суммой которая вылезла в "Зарплата к выплате" либо положительная с видом "Расход", либо отрицательная с видом "Приход". Проводите документ. Перезаполняете "Зарплата к выплате". Если суммы по Иванову нет, тогда всё хорошо!
спасибо большое за ответ, сейчас все сделала, се красиво, как и нужно.благодарю за помощь!!!!
 

Tanechka Berleva

Новичок
Добрый день! Подскажите пожалуйста как убрать несуществующую задолженность за уволенным сотрудником в программе 1с Предприятие Бухгалтерия 8 редакция 3.0 базовая версия. Сотрудник был уволен 13 мая 2016 г. провели начисление зарплаты , далее ведомость в кассу на суммы при увольнении. Теперь у нас тянется за сотрудником задолженность как раз на сумму которую мы выплатили. Как исправить.
 

pavl_vs

Участник
Вы наверняка что-то напутали с датами начисления и выплаты, лучше - некорректно их ввели.
Не знаю как в БП 3.0 начисление зарплаты и расчет при увольнении в одном документе или нет, если это разные, то важна еще последовательность.
 

Tanechka Berleva

Новичок
Вы наверняка что-то напутали с датами начисления и выплаты, лучше - некорректно их ввели.
Не знаю как в БП 3.0 начисление зарплаты и расчет при увольнении в одном документе или нет, если это разные, то важна еще последовательность.
Спасибо, вроде разобралась
 
Верх