Milka
Участник
Добрый день!
Перешли на 1С.8.2.ЗУП с 01/01/2011. Январь, февраль, март, загрузили в 1С из другой программы. С апреля ЗП считаем в 1С.
До мая 2011 считали ЗП с настроенными:
[x] "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления"
[x] "Упрощенный учет взаиморасчетов"
В мае бухгалтер запуталась в суммах к выплате - надо было в документе правильно указывать месяц, за который выплачиваем.... Чтобы на этом не замарачиваться решили перейти на учет выплат ЗП не в разрезе месяцев начисления. Установили настройки так:
[ ] "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления"
[x] "Упрощенный учет взаиморасчетов"
Теперь вообще началась чехарда... Теперь в документе "ЗП к выплате орг" лезут суммы, которые мы уже выплачивали. Даже по уволенным.
Где-то советовали перепровести все документы "ЗП к выплате орг".
Сделали - суммы стали еще больше.
Как я поняла, в документе "ЗП к выплате орг" заполнение сумм к выплате ведется по регистру накопления "Зарплата за месяц орг". Но для этого документа - куча документов-регистраторов. Получается, что надо перепроводить все документы?
Посоветуйте как лучше настроить 1С: учет по месяцам или нет?
И как сейчас выправить, чтобы в документе "ЗП к выплате орг" суммы к выплате формировались правильно?
Спасибо!
Перешли на 1С.8.2.ЗУП с 01/01/2011. Январь, февраль, март, загрузили в 1С из другой программы. С апреля ЗП считаем в 1С.
До мая 2011 считали ЗП с настроенными:
[x] "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления"
[x] "Упрощенный учет взаиморасчетов"
В мае бухгалтер запуталась в суммах к выплате - надо было в документе правильно указывать месяц, за который выплачиваем.... Чтобы на этом не замарачиваться решили перейти на учет выплат ЗП не в разрезе месяцев начисления. Установили настройки так:
[ ] "Взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев ее начисления"
[x] "Упрощенный учет взаиморасчетов"
Теперь вообще началась чехарда... Теперь в документе "ЗП к выплате орг" лезут суммы, которые мы уже выплачивали. Даже по уволенным.
Где-то советовали перепровести все документы "ЗП к выплате орг".
Сделали - суммы стали еще больше.
Как я поняла, в документе "ЗП к выплате орг" заполнение сумм к выплате ведется по регистру накопления "Зарплата за месяц орг". Но для этого документа - куча документов-регистраторов. Получается, что надо перепроводить все документы?
Посоветуйте как лучше настроить 1С: учет по месяцам или нет?
И как сейчас выправить, чтобы в документе "ЗП к выплате орг" суммы к выплате формировались правильно?
Спасибо!