Компенсация за задержку зар.платы

Алексей1

Новичок
Здравствуйте,! Мы начислили компенсацию, начислили на нее взносы, выплатили. -все операции сделаны стандартным методом. (компенсацию начисляли в документе зарплата к выплате).
При формировании отражения, проводки по компенсации, и начислению на нее взносов - не формируются. Что нужно сделать, чтобы формировались проводки Дт 91 Кт 73 - начислена компенсация. Дт 91 Кт 69 начислены налоги с компенсации???

Спасибо.
 

demon852002

Участник
Здравствуйте,! Мы начислили компенсацию, начислили на нее взносы, выплатили. -все операции сделаны стандартным методом. (компенсацию начисляли в документе зарплата к выплате).
При формировании отражения, проводки по компенсации, и начислению на нее взносов - не формируются. Что нужно сделать, чтобы формировались проводки Дт 91 Кт 73 - начислена компенсация. Дт 91 Кт 69 начислены налоги с компенсации???

Спасибо.
Вы Бог!!! Как вы умудрились сделать начисление с помощью документа выплаты???
 

Алексей1

Новичок
В документе зарплата к выплате, нажимаем - Расчет сумм к выплате. вводим количество дней задержки, потом рассчитать - аля оп компенсация посчитана. М.б. я не правильно применил слово - "начислили", но рассчитали и выплатили с помощью документа к выплате. Так кто-нибудь знает как сделать так, чтобы проводки по начислению компенсации попадали в документ отражение.
 

demon852002

Участник
В документе зарплата к выплате, нажимаем - Расчет сумм к выплате. вводим количество дней задержки, потом рассчитать - аля оп компенсация посчитана. М.б. я не правильно применил слово - "начислили", но рассчитали и выплатили с помощью документа к выплате. Так кто-нибудь знает как сделать так, чтобы проводки по начислению компенсации попадали в документ отражение.
Понял, а там ещё есть кнопка Действие -> Зарегистрировать компенсацию как доход
 

Алексей1

Новичок
Это операцию я тоже сделал. Программа просто учитывает эти выплаты как доход и при начислении страховых взносов на эти суммы, взносы начисляются с текущих счетов сотрудников Дт 20 Кт 69, а мне надо чтобы на эти суммы взносы начислялись за счет 91 счета Дт 91 Кт 69, и потом при формировании отражения не формируются проводки по начислению компенсации, а должны формироваться как Дт 91 Кт 73, т.е. суммы начисленной компенсации программа вообще никак не отражает и в итоге будет переплата на эти суммы.
 

demon852002

Участник
Это операцию я тоже сделал. Программа просто учитывает эти выплаты как доход и при начислении страховых взносов на эти суммы, взносы начисляются с текущих счетов сотрудников Дт 20 Кт 69, а мне надо чтобы на эти суммы взносы начислялись за счет 91 счета Дт 91 Кт 69, и потом при формировании отражения не формируются проводки по начислению компенсации, а должны формироваться как Дт 91 Кт 73, т.е. суммы начисленной компенсации программа вообще никак не отражает и в итоге будет переплата на эти суммы.
Тогда предполагаю что никак, делать проводки в программе бухгалтерии (если надо).
 

AdrianWesk

Новичок
Я извиняюсь , что я прерываю вас, но , на мой взгляд, есть другой путь решения вопроса .
 
Верх