Milka
Участник
Доброго времени суток, коллеги.
Сегодня у меня возникла интересная проблема, буду очень благодарна, если вы поможете ее решить.
В октябре 2010 года мы приобрели автомобиль за 1000 руб.(последний лизинговый платеж), было решено не учитывать ее как ОС, поэтому сделали документом Поступления на счет 10.06, затем сразу же списали требованием-накладной на затраты на счет 26. Год благополучно закрыли. В мае этого года автомобиль продается, оформляется Реализацией товаров и услуг. Естественно, что на счете 10.06 выходит отрицательное количество.
Подскажите, пожалуйста, каким образом правильно оформить продажу материала, списанного на затраты? ну или хотя бы наиболее безболезненно...
Спасибо.
Сегодня у меня возникла интересная проблема, буду очень благодарна, если вы поможете ее решить.
В октябре 2010 года мы приобрели автомобиль за 1000 руб.(последний лизинговый платеж), было решено не учитывать ее как ОС, поэтому сделали документом Поступления на счет 10.06, затем сразу же списали требованием-накладной на затраты на счет 26. Год благополучно закрыли. В мае этого года автомобиль продается, оформляется Реализацией товаров и услуг. Естественно, что на счете 10.06 выходит отрицательное количество.
Подскажите, пожалуйста, каким образом правильно оформить продажу материала, списанного на затраты? ну или хотя бы наиболее безболезненно...
Спасибо.