переформулирую вопрос: у нас январе было работнику начислено 10000 руб, а надо было 9000, с 10000 в январе был удержан налог и перечислен, в феврале за январь было сторнированние на сумму 1000 руб., но ндфл был уплочен без сторнированной суммы, так как налоговая авансы не зачисляет. ИФНС вернула нам ранее уплаченную сумму, т.е 130 руб, мы ее должны перечислить работнику? и каким тогда документом, оформить это в 1с зуп, просто у меня по работнику в справке 2 ндфл по исчисленному и удержанному одна и таже(ту которую мы реально заплатили), а по перечисленному увеличена, мы еще работнику задолженный ндфл не перечисляли? как правильно должно отразится это все в 2-ндфл и 6-ндфл? спасибо.