Ekaterina252525
Новичок
Подобная тема обсуждалась, но в примерах в 2011 года! Сейчас при оформлении возврата товара постащику начисленная сумма НДС не попадает в Декларацию, хотя показывается в книге продаж! Как быть?
а почему именно Полученный? а не Выданный?Счет-фактура зарегистрирован документом Счет-фактура полученный.
У меня не возврат, а закупка.а почему именно Полученный? а не Выданный?
В отчете-то все красиво, эта сумма есть в вычетах. Везде есть, только в декларации этой суммы нет.Посмотрите Отчет - Анализ состояния налогового учета по НДС
я думала мы про Возврат товара поставщику речь ведем..У меня не возврат, а закупка.
Оформлен возврат, введена счет-фактура (которая предоставлена также поставщику), и она попадает в КНИГУ ПРОДАЖ (как обычная реализация), а в декларацию в раздел № 3 строка 090 не попадает, даже, если она формируется, как обычная счет-фактура она не попадает даже в строку 010. Т. е. строка 120 декларации не соответсуеет КНИГЕ ПРОДАЖ, а также не соотвествует анализу счета 68.02
А закупка была в 2011 году?У нас то же самое творится в 1С:БП 8.2(2.0.34.11). Не понятно по какой причине возврат товара поставщику (обратная реализация) не попадает в декларацию по НДС? Будем вручную исправлять...
Да, не нужно мне было влезать, но не хотелось создавать новую тему по аналогичной проблеме.я думала мы про Возврат товара поставщику речь ведем..
Поступление товаров было и в 2011г, и в 2012г, и в 2010г - результат одинаков.А закупка была в 2011 году?